12月6日晚間,海南椰島(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“*ST椰島”)發(fā)布公告稱,公司收到上海證券交易所《關(guān)于對海南椰島(集團(tuán))股份有限公司及有關(guān)責(zé)任人予以公開譴責(zé)的決定》(以下簡稱《公開譴責(zé)決定》)。公告指出,經(jīng)查明,*ST椰島在業(yè)績預(yù)告、內(nèi)部控制方面,有關(guān)責(zé)任人在職責(zé)履行方面存在違規(guī)事實(shí)。
根據(jù)公告中的《公開譴責(zé)決定》內(nèi)容顯示,*ST椰島前期披露2017年度預(yù)計盈利,但實(shí)際業(yè)績與預(yù)告業(yè)績相比發(fā)生盈虧方向變化,并導(dǎo)致公司股票被實(shí)施退市風(fēng)險警示,嚴(yán)重影響了投資者的合理預(yù)期,可能對投資者決策產(chǎn)生嚴(yán)重誤導(dǎo)。同時,公司遲至2018年4月3日才發(fā)布業(yè)績預(yù)告更正公告,距公司2017年年報正式披露日較近,更正公告披露不及時。
另外,*ST椰島2017年年審會計師中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司出具了否定意見的《內(nèi)部控制審計報告》,認(rèn)為公司未能按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關(guān)規(guī)定在所有重大方面保持有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制,主要原因?yàn)楣驹谝韵?個方面存在重大缺陷,分別是連續(xù)兩年更正業(yè)績預(yù)告,財務(wù)報告內(nèi)控失效、對部分客戶的授信額度過大,存在超過授信額度發(fā)貨的情況,與之相關(guān)的財務(wù)報告內(nèi)控失效,以及采用預(yù)付款方式采購,理財產(chǎn)品收益低于融資成本, 資金管理方面總改進(jìn)和完善。
由于*ST椰島未建立有效的內(nèi)部控制機(jī)制,導(dǎo)致公司2017年《內(nèi)部控制審計報告》被出具否定意見。公司董事會及管理層未能對內(nèi)控制度進(jìn)行檢查監(jiān)督,未及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)控制度存在的缺陷和實(shí)施中存在的問題并及時予以改進(jìn),公司內(nèi)控存在重大缺陷。(北京商報 記者 劉一博 許偉)
搜索更多: 椰島 |